Tại đây, bạn có thể nhận được thông tin mới nhất về làm việc tại nhà

làm việc từ nhà
Nguồn hình ảnh: SHRM

Độc lập trong môi trường làm việc có nhịp độ nhanh ngày nay được xác định bằng nghề tự do. Bạn cũng có cơ hội độc lập hơn về tài chính khi hoạt động với tư cách là một người làm nghề tự do. Tuy nhiên, một lợi ích khác là có quyền tự do làm việc mọi lúc, mọi nơi và cho bất kỳ ai bạn thích.

Các nhà thầu độc lập có thể được hưởng lợi trực tiếp từ việc khấu trừ thuế cho một văn phòng tại nhà. Để biết chính xác số tiền bạn có thể khấu trừ, bạn có thể tham khảo các công cụ tính thuế thông minh theo tiểu bang của FlyFin, chẳng hạn như Máy tính thuế Texas hoặc là Máy tính thuế Washington. Biết rằng bạn phải tuân theo các quy định về thuế khác với dân số trung bình sẽ khiến bạn cảm thấy bớt lo lắng hơn rất nhiều về IRS. Nếu bạn làm việc toàn thời gian tại nhà với tư cách là người làm nghề tự do hoặc công việc kinh doanh phụ, bạn có thể quan tâm đến các khoản khấu trừ thuế mà bạn có thể tiếp cận. Dưới đây là một số thông tin hữu ích để hỗ trợ bạn trong hành trình của mình.

Thủ tục nộp hồ sơ như thế nào? Bạn có dự đoán một khoản đầu tư tài chính lớn hơn không? Nó đã được đánh thuế trong bất kỳ cách nào? Các giải pháp cho rất nhiều câu hỏi phổ biến có thể được tìm thấy ở đây!

Việc khấu trừ cho văn phòng tại nhà cũng thích hợp trên các mặt trận khác. Ví dụ, đại dịch covid khiến nhiều người phải làm việc tại nhà và ở trong nhà. Nếu bạn đang sử dụng văn phòng tại nhà của mình, bạn có thể đủ điều kiện để được khấu trừ cụ thể. Gửi 1099 khai thuế trở nên dễ dàng nếu bạn sử dụng ứng dụng FlyFin.

Ai đủ điều kiện nộp đơn xin khấu trừ thuế văn phòng tại nhà?

Giả sử bạn có thói quen và chỉ sử dụng một phần ngôi nhà của mình cho các mục đích nghề nghiệp, chẳng hạn như công việc tự do, nơi làm việc hoặc doanh nghiệp của bạn. Trong trường hợp đó, bạn có thể xóa bỏ nhiều loại chi phí, bao gồm tiền lãi, tiện ích, bảo hiểm, bảo trì và—đáng chú ý nhất—khấu hao phát sinh từ việc sử dụng nơi làm việc của ngôi nhà. Khấu hao, tiền lãi và các chi phí khác được bao gồm trong các chi phí này.

Cả người thuê nhà và chủ sở hữu các loại tài sản khác nhau đều đủ điều kiện để được khấu trừ văn phòng tại nhà.

Nếu văn phòng tại nhà của họ đủ điều kiện để được khấu trừ, những người làm nghề tự do hoặc người tự kinh doanh có thể khấu trừ chi phí văn phòng tại nhà của họ từ thu nhập kinh doanh của họ. Điều này bao gồm những người chỉ làm việc cho chính họ trong một thời gian ngắn, những người làm việc toàn thời gian tại nhà, những người chủ thuê dịch giả tự do và những người mới bắt đầu.

Yêu cầu khai thuế đối với văn phòng tại nhà:

Hai phương pháp nộp đơn khấu trừ này là lựa chọn đơn giản và chiến lược truyền thống. Cái trước có sẵn trước năm 2012, trong khi lựa chọn dễ dàng hơn ra mắt sau năm đó.

Phương pháp đơn giản hóa:

Đối với các năm tính thuế bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 2013 năm XNUMX, việc tính toán khấu trừ văn phòng tại nhà giờ đây đơn giản hơn. Tùy chọn mới, hiệu quả hơn này có thể làm giảm đáng kể những khó khăn trong việc lưu trữ hồ sơ.

Một số yêu cầu tính toán, phân bổ và chứng minh của phương pháp tiêu chuẩn là gánh nặng và thách thức đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ. Bằng cách nhân một tỷ lệ xác định trước, người nộp thuế đủ điều kiện có thể sử dụng phương pháp này để ước tính chi phí đủ điều kiện của họ.

Nếu bạn yêu cầu bất kỳ biểu mẫu thuế bổ sung nào, chẳng hạn như Biểu SE, Biểu mẫu 1040-ES, 1099-NEC hoặc 1099-MISC, hãy nhớ đăng ký. 

Quy trình chuẩn

Nếu người nộp thuế chọn khai thuế theo cách truyền thống thay vì cách khác, họ phải tính chi phí văn phòng tại nhà thực tế của mình.

Diện tích nhà của bạn thường được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh là cơ sở để khấu trừ cho một văn phòng tại nhà khi sử dụng phương pháp truyền thống. 

Bạn phải quyết định xem bạn kinh doanh toàn bộ căn phòng hay chỉ đơn giản là một phần của căn phòng để tính tỷ lệ phần trăm ngôi nhà của bạn được sử dụng cho các hoạt động thương mại.

Các yêu cầu sau đây phải được đáp ứng để được khấu trừ thuế văn phòng tại nhà:

Bất kể cách tiếp cận nào, nhà của bạn phải đáp ứng hai yêu cầu để đủ điều kiện được khấu trừ: sử dụng độc quyền và thường xuyên Trụ sở công ty của bạn

Tần suất sử dụng và tính độc quyền:

Bạn phải luôn dành một không gian nhất định trong nhà để kinh doanh. Ví dụ: nếu bạn sử dụng một phòng trống trong nhà để tiến hành kinh doanh, bạn có thể xóa một phần trăm chi phí liên quan đến văn phòng của mình.

Địa điểm văn phòng chính của công ty bạn

Chi phí của một tòa nhà độc lập riêng biệt mà bạn thường sử dụng riêng cho doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như studio, nhà để xe hoặc nhà kho, sẽ được khấu trừ. Cơ sở không nhất thiết phải là địa điểm kinh doanh chính của bạn hoặc địa điểm duy nhất mà bạn tương tác với bệnh nhân, khách hàng hoặc khách hàng.

Bạn phải đưa ra bằng chứng cho thấy bạn thường xuyên kinh doanh ở ngoài nhà. Ngay cả khi bạn điều hành công việc kinh doanh của mình ở nơi khác nhưng sử dụng nhà thường xuyên và rộng rãi cho các hoạt động liên quan đến công việc, bạn vẫn có thể đủ điều kiện để được khấu trừ văn phòng tại nhà. Một cách dễ dàng hơn là hỏi kế toán tất cả các câu hỏi về thuế của bạn để giúp bạn nộp đơn 1099 một cách chính xác.

Hãy lấy tình huống bạn gặp trực tiếp bệnh nhân, khách hàng hoặc khách hàng tại nhà của bạn như một phần của hoạt động kinh doanh thông thường của bạn. Nếu đúng như vậy, bạn vẫn có thể khấu trừ chi phí của mình cho phần nhà của bạn được sử dụng riêng & thường xuyên cho hoạt động kinh doanh, ngay cả khi bạn cũng kinh doanh tại một địa điểm khác.

Văn phòng tại nhà của bạn có thể được khấu trừ thuế không?

Để đủ điều kiện, văn phòng tại nhà của bạn cũng phải đáp ứng một số tiêu chuẩn. Bạn đủ điều kiện được khấu trừ cho văn phòng tại nhà nếu bạn sử dụng một khu vực cụ thể trong nhà của mình “thường xuyên và riêng” cho các hoạt động liên quan đến công việc. Bất kỳ phòng nào trong nhà của bạn cũng có thể dùng làm văn phòng của bạn, nhưng đó phải là nơi bạn làm việc riêng. Nhưng hãy nhớ rằng đó không thể là bàn ăn của gia đình bạn. Chẳng hạn, nó có thể là một khu vực cụ thể trong tầng hầm của bạn.

Ngoài việc là địa điểm kinh doanh chính của bạn, đó phải là nơi bạn thường xuyên gặp gỡ bệnh nhân hoặc khách hàng. Nó không cần phải là nơi làm việc độc quyền của bạn; đúng hơn, đó có thể là nơi bạn thường xuyên làm các công việc hành chính cho công ty của mình chẳng hạn. “Ví dụ, có thể chấp nhận được nếu bạn là một thợ sửa ống nước làm nhiều công việc nhưng xử lý tất cả các nhiệm vụ hành chính từ văn phòng tại nhà của bạn,”

Bao nhiêu nhà của bạn đủ điều kiện để khấu trừ thuế văn phòng tại nhà tùy thuộc vào bao nhiêu trong số đó được sử dụng cho mục đích thương mại. Bạn phải quyết định xem bạn kinh doanh toàn bộ căn phòng hay chỉ đơn giản là một phần của căn phòng để tính tỷ lệ phần trăm ngôi nhà của bạn được sử dụng cho các hoạt động thương mại.

Bạn không thể yêu cầu bất kỳ chi phí nào cho các chi phí sử dụng văn phòng tại nhà của bạn cho mục đích kinh doanh nếu bạn chỉ sử dụng nó khi cần thiết và phù hợp.

Một lời khôn ngoan cuối cùng

Đừng quên tiết kiệm cho các chi phí lớn khác khi bạn đang thực hiện tiết kiệm. Tương tự như thuế, ô tô và bảo hiểm y tế có thể bất ngờ. Trong khi tiết kiệm tiền hoàn thuế của bạn trong một tài khoản tiết kiệm khác, đừng bỏ qua quỹ khẩn cấp của bạn.

Các nhà thầu độc lập không được hưởng những ngày nghỉ có lương. Bằng cách duy trì một khoản dự phòng khẩn cấp và tham khảo ý kiến ​​của FlyFin, việc không mắc nợ trong tương lai và đáp ứng các trách nhiệm khác là điều khả thi.

  1. KHẤU TRỪ THUẾ VĂN PHÒNG TẠI NHÀ: Tất cả những điều bạn cần biết
  2. KHẤU TRỪ LÃI SUẤT THẾ CHẤP: Bạn có thể khấu trừ tiền lãi thế chấp không?
  3. SBA 504 YÊU CẦU VAY: Lãi suất cho các Công ty khởi nghiệp và; Tài sản cho thuê
  4. KHẤU TRỪ THUẾ CHO VAY SINH VIÊN: Cách Nhận Khấu trừ Thuế Khoản vay Sinh viên
  5. 21+ Chương trình liên kết trả lương cao nhất năm 2023 (Cập nhật)

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *

Bạn cũng có thể thích