Muhasebecilerin Açıkladığı K-1 Vergi Formu

Muhasebecilerin Açıkladığı K-1 Vergi Formu
Freepik'te rawpixel.com tarafından sağlanan resim

Bir ticari kuruluşun parçasıysanız, farklı vergi formları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak faydalı olacaktır. Hazırlanmanız gereken gereklilikleri ve son tarihleri ​​bildiğiniz için işletmenizin vergi uyumlu kalmasına yardımcı olur.

Bu durumda K-1 Formu, ticari kuruluşlar için vergi yılı gelirlerini, zararlarını ve temettülerini raporladığı için önemli bir vergi belgesidir. Her kuruluşun, dosyalama konusunda kendi gereksinimleri ve sonuçları olacaktır. K-1 Vergi Formu'nun nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıda daha fazlasını okuyun.  

K-1 Vergi Formu Nedir?

A K-1 Vergi Formu Çizelgesi Bir ticari işletmenin belirli bir vergi yılı için gelirini, zararlarını ve temettülerini rapor eder. Yararlanıcıların vakıf ve mülklerinden elde ettikleri gelir dağılımlarını rapor ederken.

Doğrudan geçiş yapan kuruluşlar gelirleri üzerinden kurumlar vergisi ödemediğinden, ortaklıklar, sınırlı sorumlu şirketler (LLC'ler), S şirketleri ve mülk ve tröstlerin lehdarları bir Çizelge K-1 Formu doldurmalıdır. Ayrıca kuruluşlarındaki her ortak, paydaş veya yararlanıcı için formlar düzenlerler.

Bireysel vergi mükelleflerinin K-1 Formu doldurmaları gerekmese de, kişisel vergi beyannamenizde aldığınız bilgileri yine de kullanabilirsiniz.

K-1 birinin kişisel vergilerini etkiler mi?

Her ne kadar K-1 gelir olarak kabul edilmese de, K-1'inizin bir gelirle ilişkilendirilmesi durumunda vergi yükümlülüğünüzü artırarak kişisel vergilerinizi etkileyebilir. Ancak her gelir türünün farklı oranlarda vergilendirileceğini veya belirli vergi uygulamalarına tabi olacağını unutmayın.

Ancak K-1 geliri eyalet veya yerel vergiye tabi olduğundan, beyan edilen gelirinizin miktarına bağlı olarak bu durum vergi faturanızda artışa neden olabilir.

Aksine, K-1 bir zararı, önemli bir gideri veya krediyi temsil ediyorsa vergi indirimine neden olabilir. Daha sonra bu zararları yıl için vergi yükümlülüğünüzü azaltmak için kullanabilirsiniz.

Tüm ticari kuruluşlar aynı K-1 Formunu mu planlıyor?

K-1 Formunun amacı tüm ticari kuruluşlar için aynı kalsa da, içinde bulunduğunuz işin türüne bağlı olarak hazırlık sürecinde ufak farklılıklar olabilir.

Ortaklıklar 

Her ortak, işletmenin gelirine ilişkin vergileri ödemekten sorumlu olduğundan, kendi K-1 Program Formunu doldurmaları gerekmektedir. Bu, vergi yılı için gelir, zarar, kesinti ve alacak paylarının raporlanmasını ve bunu kuruluşun vergi beyannamesi Form 1065'e eklemeyi içerir.

Limited Şirketler

Ortaklığa benzer şekilde, LLC'nin ortak sahipleri ve ortakları kendi bireysel K-1 Formlarını doldurmaktan sorumludur. Bu, gelirlerini, zararlarını, kesintilerini ve alacaklarını beyan etmeyi ve bunu kuruluşun vergi beyannamesi olan Form 1120-S'ye eklemeyi içerir.

Ancak bu yalnızca İç Gelir İdaresi (IRS) tarafından S corp olarak muamele görmeyi seçmiş olmanız durumunda geçerlidir. Ancak bir C şirketi olarak muamele görmeyi seçtiyseniz kuruluşunuzun kurumlar vergisi ödeyeceği için K-1 Çizelgesi doldurmasına gerek kalmayacaktır.

S şirketleri 

Bir şirketin hissedarları S şirketi bireysel K-1 Formlarını doldurmaktan hala sorumludurlar. Bu, bireysel gelirlerini, kesintilerini, zararlarını ve kredilerini raporlamayı ve bunu Form 1120-S'ye eklemeyi gerektirir.

Hissedarlar daha sonra K-1'lerindeki bilgileri kişisel vergi beyannamelerini raporlamak için kullanabilirler.

Mülkler ve tröstlerin yararlanıcıları

Tröst ve mülk lehdarları için, K-1 Çizelgesini Form 1041'e eklemeleri gerekecektir. Tereke veya tröstlere bağlı olarak, bazı vakıflar kazandıkları gelir vergisini lehdarlara aktarmak yerine öderler. Ancak bazıları geliri doğrudan hak sahiplerine aktarıyor.

Şanslıysanız, gelirlerine bağlı olarak her ikisini de birleştiren vakıfların ve mülklerin parçası olabilirsiniz.

Schedule K-1 Formu nasıl doldurulur?

K-1 Vergi Formu Çizelgesi üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm, kuruluş hakkında, özellikle işverenin kimlik numarası (EIN), adresi ve kuruluşun kurulduğu IRS'nin yeri hakkında bilgi ister.

İkinci bölüm, kuruluşun ortağı, hissedarı veya lehtarı hakkında bilgi ister. Sosyal güvenlik numaraları, adresleri, kuruluştaki rolleri, karları, zararları ve kesintileri hakkında ayrıntılı bilgi ister. Üçüncü bölümde mevcut gelirleri, kredileri, kesintileri ve zararları soruluyor.

K-1 başvurusunda bulunmazsanız ne olur?

Ticari kuruluşların bir K-1 Çizelgesi Formu doldurmaması cezalarla sonuçlanabilir. K-1 Formu almayan bir ortak, hissedar veya lehdar iseniz, bir form sunabilmeleri için kuruluşunuza veya vekilinize bildirin.

Zamanında başvuruda bulunamadıysanız, uzantı için dosya Form 4868 aracılığıyla. Formu gönderdiğinizde, vergi formunuzun son tarihi için altı aylık uzatma alacaksınız. Evrak teslim süresinin uzatılabileceğini unutmayın; Borçlu olunan vergilerin ödenmesi için gereken son tarihin vergi mevsimi boyunca hâlâ gecikmemesi bekleniyor.

Vergilerinizi hazırlama konusunda yardıma mı ihtiyacınız var?

İşletme vergilerinizi beyan etme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa Lear ve Pannepacker yardımcı olabilir. Mali durumunuzun emin ellerde olmasını sağlayan, çeşitli sektörlerde deneyimli muhasebecilerden oluşan bir ekibe sahiptirler. Ayrıca finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için muhasebe, denetim, finansal planlama ve bütçeleme hizmetleri de sunarlar. Sorularınız veya sorularınız için daha fazla bilgi için web sitelerini ziyaret edin.

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir. *

Hoşunuza gidebilir