FORM 1120: Anlamı ve Nasıl Dosyalanır

Form 1120
görüntü kaynağı: FreshBooks

İç Gelir Servisi (IRS), bir firmanın vergi yükünü veya ne kadar işletme vergisi borcu olduğunu belirlemek için 1120 vergi formunu kullanır. Aynı zamanda Birleşik Devletler Kurumları Gelir Vergisi Beyannamesi olarak da bilinir. Bu form, Amerikan firmaları tarafından gelirlerini, karlarını, zararlarını, kesintilerini ve İç Gelir Servisi'ne kredilerini kaydetmek için kullanılır. Bu makale, vergi için son tarihle birlikte 1120 formunu izleyen talimatları gösterecektir. 

Dosyalama Formu 1120: Kimin İçin?

Yerli firmalar vergi geliri olmasa bile 1120 formunu doldurmak zorundadır. 501. bölüm kapsamında olmayan kuruluşlar, Form 1120'yi doldurmaktan hariç tutulur. Ek olarak, iflas eden kuruluşlar Form 1120'yi sunmalıdır.

Aşağıdaki kuruluşların Form 1120'yi dosyalaması gerekmektedir:

  • Vergiye tabi olmayı seçen kuruluşlar. Form 8832 de dosyalanmalı ve bir kopyası Form 1120'ye eklenmelidir.
  • Sınırlı sorumluluğa sahip şirketler (LLC'ler). Bir LLC bir şirket olarak vergiye tabi olmayı seçtiyse, Form 1120'yi dosyalaması gerekir. Mono LLC'ler normalde vergilerini tek mal sahibinin federal vergi beyannamesini kullanarak sunar. Alternatif olarak, işbirlikçi LLC'ler Form 1065'i dosyalayın.
  • Tarım işletmeleri. Kazanç ve kayıplarını Form 1120'ye kaydetmeleri gerekir.
  • FASIT'te hissesi olan kuruluşlar. Bir Finansal Varlık Menkul Kıymetleştirme Yatırım Ortaklığı (FASIT), FASIT'in tam anlamıdır.
  • Yabancı sermayeli yerli şirketler göz ardı edilir. Bir yabancı veya işletme, yerel bir göz ardı edilen kuruluşun (DE) %100'üne sahip olduğunda, yerli DE, bu tür bir işbirliğine sahip olan yabancıdan ayrı olarak değerlendirilir. IRS, bir DE'yi sahibinden bağımsız olarak görmez. Elbette, sahip ve işbirliği uyumsuzdur, ancak dünya böyle işler. Form 1120 ve Form 5472, yabancı kişi veya şirket tarafından doldurulmalıdır.

Bazı kuruluş biçimleri ayrıca, Form 1120'de çizelge adı verilen talimatları ve ek formları doldurmanızı gerektirir. ABD firmalarının yabancı faaliyetleri için Form 1120 (Program N) ve sermaye kazançları ve kayıpları için Form 1120 (Program D) bunlardan ikisidir. onlara.

1120 Formunu Nasıl Doldurabilirim?

Form 1120'yi elektronik olarak veya posta yoluyla gönderebilirsiniz. Ancak daha hızlı, daha basit olduğu ve evrak işlerinin stresini azalttığı için IRS dosya programını kullanarak çevrimiçi olarak dosyalamanız önerilir.

Ayrıca, varlıkları 15 milyon dolar veya daha fazla olan bazı büyük işletmelerin elektronik olarak dosyalanması bekleniyor.

1120 Formunu Dosyalamak İçin Talimatları Tamamlamak İçin Aşağıdaki Öğelere ihtiyacınız olacak.

Aşağıdakiler, form 1120 talimatlarını doldurmanız gereken gerekli şartlardır. 

  • İşveren Kimlik Numarası (EIN)
  • Kuruluş tarihiniz
  • Şirketinizin varlıklarının toplam değeri
  • Kazanılan faiz
  • Toplam kazanç
  • Brüt gelir
  • Kazanılan temettüler
  • Satılan Malların Maliyeti (COGS)
  • Kazanılan telif hakları
  • Sermaye kazançları
  • Vergi kesintileri (firmaya göre değişir.) Kuruluşlar çeşitli vergi indirimlerinden yararlanabilir.)
  • Ticari vergi kredileri için başvurmayı düşünüyorsunuz.

1120 Formunu Ne Zaman Dosyalamalıyım?

  • Kuruluşlar, Form 1120'yi içeren vergi beyannamelerini mali yıllarının bitimini takip eden 15. ayın 4'ine kadar sunmalıdır.
  • Bir kuruluş yeni başlıyorsa, ne kadar kısa olursa olsun, vergi yılının bitimini takip eden 15. ayın 4'inci gününe kadar başvuruda bulunmalıdır.
  • Hesap yılı 30 Temmuz'da sona eren kuruluşlar, mali yıllarının bitimini izleyen dördüncü ayın onbeşinci gününe kadar başvuruda bulunmalıdır.
  • Hafta sonları ve resmi tatillerin son teslim tarihleri ​​bir sonraki iş gününe ertelenir.

Form 1120 S nedir?

Form 1120 S, temel olarak kuruluşunuz için bir vergi beyanıdır. Çizelge C, bir kuruluş tek bir sahip olarak vergilendirildiğinde kâr ve zararı kaydetmek için kullanılır. Bir S-Corp'un kazancı veya kaybı, Çizelge C'nin yerini alan Form 1120S kullanılarak IRS'ye sunulur. Çizelge C'den farklı olarak Form 1120S, kişisel vergilerinize dahil değildir. IRS'ye ayrı olarak dosyalanır ve genellikle her yıl 15 Mart'ta ödenir.

1120S Formunu Ne Zaman Göndermelisiniz?

Kuruluşunuz bir S-Corp veya bir S-Corp vergi seçimi oluşturmak için Form 2553'ü doldurmuş bir LLC ise. O halde Form 1120S'yi her yıl 15 Mart'a kadar veya uzatma istiyorsanız ve mali yılınız Aralık'ta sona eriyorsa 15 Eylül'e kadar göndermeniz gerekir.

Form 1120S'yi doldurduğunuzda, hissedarların her üyesine Çizelge K-1'i vermelisiniz. Her hissedara giden organizasyondaki kazanç veya kayıpların yüzdesi Çizelge K-1'de gösterilmektedir. Ayrıntılar daha sonra hissedarlar tarafından kişisel vergi formlarını tamamlamak için kullanılacaktır. Kuruluştaki tek paydaş olsanız bile kendiniz için bir K-1 Takvimi oluşturacaksınız.

1120 S Formu Nasıl Doldurulur ve Gönderilir

göndermeye karar verirseniz kurumlar vergisi bağımsız olarak geri dönün, en iyi seçenek Form 1120'yi doldurma talimatlarında size rehberlik edecek vergi araçlarını kullanmaktır. Birçok vergi yazılımı sistemi, Form 1120S'yi doldurma sürecinde size yol gösterecek çeşitli anketler veya talimatlar verecektir, bu nedenle araçtan alana kadar formu görmezsiniz.

Vergi işleme araçlarını kullanıp kullanmadığınıza veya sizin için sunması için bir muhasebeci tuttuğunuza bakılmaksızın, Form 1120S'yi kesinlik açısından değerlendirmeniz gerekir. Form 1120S'yi düzenli bir şekilde doldurma talimatları, formun nasıl yapıldığını anlamanıza yardımcı olacaktır.

Form 1120 ve Form 1120-S Arasındaki Fark Nedir?

S Corps, federal vergiler için Form 1120-S'yi sunmalıdır, C Corps ise Form 1120'yi sunmalıdır. Hem S Corps hem de C Corps, şirketler olarak sınıflandırılsa da, farklı şekillerde farklılık gösterirler ve işletme sahiplerine önemli faydalar ve dezavantajlar sunarlar.

C Şirketleri, S Şirketlerinden farklı olarak doğrudan geçişli kuruluşlar değildir. C şirketleri, Form 1120'yi İç Gelir Servisi'ne göndermeli ve işletme düzeyinde federal gelir vergisine tabi olmalıdır.

Ayrıca, C Corp hissedarları, hem ücretleri hem de kuruluştan elde ettikleri ödüller üzerinden bireysel gelir vergisi ödemek zorundadır.

C Corp başlangıçta işletme düzeyinde vergilendirilebilir olduğundan, daha sonra hissedarlar kişi olarak vergilendirildiğinden, bu vergilendirme yapısı “çifte vergilendirme” olarak bilinir. S Corp yerine C Corp oluşturmanın en önemli dezavantajı budur.

Form 1120 Son Tarih

Form 1120'de vergi göndermek için son tarih genellikle aynı aralıktadır. 1120 form 2021 vergi beyannamenizi doldururken dikkat etmeniz gereken son tarihler aşağıdadır.

(IRS Forms 1120-S) için iadeler Ortaklık ve S-şirket iadeleri genellikle 15 Mart'a kadardır. Yılın yarısını hemen uzatmak istiyorsanız bu tarih 15 Eylül'dür.

S şirketi ve ortaklık vergi beyannameleri için son tarih

Bir S ortaklığı şirketi için vergi beyan eden kuruluşların daha az zamanı vardır. S kurumlar vergisi beyannamenizi (Form 1120-S) veya ortaklık beyannamenizi tamamlamak için son tarih 15 Mart'tır. (Form 1065).

S şirketleri ve ortaklıklarının gelir vergisi ödemediğini belirtmek önemlidir. Bu vergi, hissedarların veya iştiraklerin bireysel kazançları üzerinden alınır.

Son Tarih 1120 Vergi Formu Eksik

Vergi beyannamesi vermemek ve borçlu olunan vergileri son tarihe kadar ödememek, muhtemelen ek faiz ücreti gibi bir mali ceza ile karşı karşıya kalacaksınız. Aşağıdakiler en yaygın iki yaptırımdır:

1040 beyannamesi vermezseniz, her ay vergi faturanızın %5'i kadar, en fazla %25'i kadar ceza alırsınız. Son ödeme tarihinizden itibaren 60 gün içinde başvuruda bulunmazsanız ek masraflar tahakkuk edecektir.

Beyan tarihinden verginin mahsubuna kadar her ay ödenmemiş verginin %25'ine kadar ödememe cezası uygulanır.

Belirli bir ayda bir cezayı ödememek, o ay dosyalamama cezasını azaltır. Ek olarak, bu süre içinde aylık ödeme yapıyorsanız, ödememe cezaları aylık yüzde 0.25'e düşürülür. IRS'den ajansın tahsil etmeyi planladığını söyleyen bir mektup aldıktan sonra bir hafta ve üç gün içinde vergileri ödememe durumunda ödememe cezası her ay %1'dir.

Devlet Gelir Vergisi Bildirimi İçin Son Tarihler

Daha önce vergilendirildiğiniz bir eyalette ikamet ettiyseniz, eyalet vergi beyannamesi gerekebilir. Form 1120'ye başvurmanız gereken herhangi bir eyaletteki gereklilikleri ve talimatları incelediğinizden emin olun. 2023 için federal vergi son tarihleri ​​her eyalette aynı değildir.

Eyalet vergileri için son tarihlerin federal olarak uzatılan son tarihi takip edip etmediğini görmek için eyaletinizle doğrulayın. Dört eyaletin tamamı belirli felaketler eyalet vergisi sürelerini ertelediler.

Bireyler İçin Vergi Vade Tarihleri

2022 – 18 Nisan'da,

Başlayan yıl için bireysel vergi beyannamelerinizi vermenin zamanı geldi. Özgürleşme Günü, Washington DC'de federal bir tatil olan 15 Nisan'a denk geldiği için vergi süreleri bu yıl ertelendi.

Başvurmak ve ödemek için bu bir uzantıdır. Uzatma talep etseniz bile, bu noktada ödenmemiş vergileriniz için faiz ve cezalar tahakkuk ettirilir. Son ödeme tarihine kadar dosyalayamasanız bile, faizden kaçınmak için 18 Nisan'dan önce tahmini bir ödeme yapmanız gerekir. Gurbetçilere bu yılın 15 Haziran'ına kadar otomatik bir uzatma verilmeye devam edilecek.

15 Haziran 2022

Amerika Birleşik Devletleri dışında yaşıyorsanız, vergi beyannamesi vermelisiniz.

2022-10-17, Uzatma talebinde bulunan kişilerin bu tarihe kadar evraklarını dosyalamaları gerekmektedir.

1120, 1120S ile Aynı mı?

Hayır, 1120-S vergi formunun doldurulması S ile yapılırken, vergi formunun 1120 C IS doldurulması sırasıyla C şirketleri tarafından kullanılmaktadır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Vermem Gerekir mi?

Hm Revenue & Customs size "Şirket Vergi İadesi sağlama bildirimi" gönderirse, kuruluşunuz bir Şirket Vergi İadesi (HMRC) sunmalıdır. Ödenecek kurumlar vergisi geliriniz olmasa bile yine de beyanname vermeniz gerekir.

1120 Vergi Formu Nedir?

Bir Çizelge C, bir şahıs şirketi işletiyorsanız ve işletme gelirinizi ve maliyetlerinizi kaydederseniz, federal Form 1040 vergi beyannamenizle bağlantılıdır. Şirketler ve ortaklıklar için en yaygın vergi biçimleri Form 1120 ve Form 1065'tir.

Bir LLC 1120 mi yoksa 1120S mi?

LLC, vergi amaçlarıyla bir şirket olarak muamele görüyorsa, Form 1120, ABD Kurumlar Gelir Vergisi Beyannamesi vermelidir. 1120, C şirketleri tarafından vergiye tabi gelirlerini bildirmek için kullanılan formdur ve bireysel bir vergi mükellefinin 1040 veya 1040-SR'sine hiçbir öğe aktarılamaz.

Form 1120'yi Dosyalamazsanız Ne Olur?

Form 1120S'de bir federal S kurumlar vergisi beyannamesi vermemenin veya beyannameye ilişkin eksiksiz bilgi sağlamamanın cezası, hissedar başına aylık 195 ABD dolarıdır. Ceza en fazla 12 ay olarak değerlendirilebilir.

Taxes LLC veya S Corp için Hangisi Daha İyi?

S şirketleri, normal limited şirketlerden daha az vergi öderler. Bir LLC'nin sahibi, şirketin tüm net geliri üzerinden serbest meslek vergisine tabiyken, bir S şirketinin sahibi bu vergilere yalnızca şirketten aldıkları maaş üzerinden tabidir.

Sonuç

İç Gelir Servisi (IRS), bir firmanın vergi yükünü veya ne kadar ticari vergi borcu olduğunu belirlemek için 1120 vergi formunu kullanır. Amerika Birleşik Devletleri Kurumlar Vergisi Beyannamesi olarak da bilinir. Bu form, Amerikan firmaları tarafından gelirlerini, karlarını, kayıplarını, kesintilerini ve alacaklarını İç Gelir Servisi'ne kaydetmek için kullanılır. 

  1. Ticari Ünvan: Birleşik Krallık'ta Ticari Ünvan Tescili için Basit Kılavuz
  2. 2022'de En İyi Tarım Hibeleri Listesi (Güncellendi!!!)
  3. KOLEJ HİBELERİ İÇİN BAŞVURUN Basitleştirilmiş!!! Kapsamlı Bir Kılavuz
  4. Konuk Gönderileri İçin En İyi Kılavuz
Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir. *

Hoşunuza gidebilir